4R Sistemas
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/06/2015 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
3
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
R$ 1,00
CAMPO
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(b)
SALDO A 
EMPENHAR
(c) = (a-b)
%
(b/total b)
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(d)
%
(d/total d)
1
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)
165.989.000,00
176.293.766,27
19.308.478,62
89.325.169,79
23.570.187,37
63.307.420,00
95,06
86.968.596,48
93,28
112.986.346,27
2
01
LEGISLATIVA
3.892.000,00
3.892.000,00
463.091,54
1.799.690,93
528.019,07
1.574.381,71
1,92
2.092.309,07
2,32
2.317.618,29
3
01.031
  AÇÃO LEGISLATIVA
3.892.000,00
3.892.000,00
463.091,54
1.799.690,93
528.019,07
1.574.381,71
1,92
2.092.309,07
2,32
2.317.618,29
4
03
ESSENCIAL A JUSTIÇA
1.336.000,00
1.981.000,00
275.478,37
1.174.260,03
262.120,28
1.106.443,66
1,25
806.739,97
1,63
874.556,34
5
03.092
  REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
1.336.000,00
1.981.000,00
275.478,37
1.174.260,03
262.120,28
1.106.443,66
1,25
806.739,97
1,63
874.556,34
6
04
ADMINISTRAÇÃO
19.094.000,00
19.807.700,00
2.550.986,22
10.604.749,57
2.827.810,91
8.196.932,46
11,29
9.202.950,43
12,08
11.610.767,54
7
04.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
13.951.000,00
14.664.700,00
2.396.159,48
8.807.069,73
2.793.617,52
7.137.250,09
9,37
5.857.630,27
10,52
7.527.449,91
8
04.123
  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
5.101.000,00
5.101.000,00
154.826,74
1.797.679,84
34.193,39
1.059.682,37
1,91
3.303.320,16
1,56
4.041.317,63
9
04.129
  ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00
42.000,00
10
06
SEGURANÇA PÚBLICA
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
11
06.182
  DEFESA CIVIL
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
12
08
ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.515.000,00
5.886.227,73
564.637,31
3.888.867,69
757.357,91
1.989.838,90
4,14
1.997.360,04
2,93
3.896.388,83
13
08.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
14
08.241
  ASSISTÊNCIA AO IDOSO
110.000,00
110.000,00
17.527,01
31.303,53
3.901,92
7.473,46
0,03
78.696,47
0,01
102.526,54
15
08.243
  ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
327.000,00
465.290,00
64.659,45
128.954,43
62.973,16
107.556,85
0,14
336.335,57
0,16
357.733,15
16
08.244
  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
4.075.000,00
5.307.937,73
482.450,85
3.728.609,73
690.482,83
1.874.808,59
3,97
1.579.328,00
2,76
3.433.129,14
17
09
PREVIDÊNCIA SOCIAL
6.896.000,00
6.896.000,00
1.281.790,00
3.313.284,76
1.279.638,47
3.311.133,23
3,53
3.582.715,24
4,88
3.584.866,77
18
09.272
  PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
6.896.000,00
6.896.000,00
1.281.790,00
3.313.284,76
1.279.638,47
3.311.133,23
3,53
3.582.715,24
4,88
3.584.866,77
19
10
SAÚDE
37.316.000,00
39.428.256,92
4.504.077,92
25.074.749,86
6.496.000,21
17.055.564,63
26,69
14.353.507,06
25,13
22.372.692,29
20
10.122
  ADMINISTRACAO GERAL
4.446.000,00
4.446.000,00
548.380,37
2.015.136,37
561.410,67
1.744.058,72
2,14
2.430.863,63
2,57
2.701.941,28
21
10.301
  ATENCAO BASICA
17.796.000,00
19.061.297,76
2.360.964,31
11.959.689,96
3.101.655,20
7.917.820,35
12,73
7.101.607,80
11,67
11.143.477,41
22
10.302
  ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
12.498.000,00
13.103.275,08
1.026.578,86
9.768.962,72
2.418.009,74
6.465.910,42
10,40
3.334.312,36
9,53
6.637.364,66
23
10.303
  SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
1.466.000,00
1.481.138,27
315.372,78
735.209,77
192.915,14
445.052,76
0,78
745.928,50
0,66
1.036.085,51
24
10.305
  VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
1.110.000,00
1.336.545,81
252.781,60
595.751,04
222.009,46
482.722,38
0,63
740.794,77
0,71
853.823,43
25
12
EDUCAÇÃO
40.157.000,00
43.437.646,78
7.138.125,97
25.983.209,96
8.591.225,97
19.344.464,92
27,65
17.454.436,82
28,50
24.093.181,86
26
12.122
  ADMINISTRACAO GERAL
2.958.000,00
3.003.729,19
758.287,97
1.609.834,43
633.530,71
1.289.760,42
1,71
1.393.894,76
1,90
1.713.968,77
27
12.244
  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
1.299.000,00
1.299.000,00
0,00
1.187.713,07
0,00
1.187.713,07
1,26
111.286,93
1,75
111.286,93
28
12.306
  ALIMENTACAO E NUTRICAO
3.146.000,00
3.159.268,32
1.082.486,21
2.563.673,37
957.838,04
1.635.407,96
2,73
595.594,95
2,41
1.523.860,36
29
12.361
  ENSINO FUNDAMENTAL
18.636.000,00
19.536.121,60
2.194.586,89
12.719.159,28
4.189.901,66
9.109.340,94
13,54
6.816.962,32
13,42
10.426.780,66
30
12.362
  ENSINO MEDIO
2.000,00
122.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.000,00
0,00
122.000,00
31
12.365
  EDUCACAO INFANTIL
14.057.000,00
16.258.527,67
3.069.669,40
7.868.034,31
2.807.905,56
6.120.192,53
8,37
8.390.493,36
9,02
10.138.335,14
32
12.366
  EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
33
12.367
  EDUCACAO ESPECIAL
44.000,00
44.000,00
33.095,50
34.795,50
2.050,00
2.050,00
0,04
9.204,50
0,00
41.950,00
34
13
CULTURA
1.175.000,00
1.380.000,00
207.351,26
1.051.848,11
225.067,24
908.126,69
1,12
328.151,89
1,34
471.873,31
35
13.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
913.000,00
1.128.450,00
206.921,24
819.495,48
224.961,22
678.738,13
0,87
308.954,52
1,00
449.711,87
36
13.392
  DIFUSAO CULTURAL
262.000,00
251.550,00
430,02
232.352,63
106,02
229.388,56
0,25
19.197,37
0,34
22.161,44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/06/2015 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
3
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
R$ 1,00
CAMPO
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(b)
SALDO A 
EMPENHAR
(c) = (a-b)
%
(b/total b)
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(d)
%
(d/total d)
37
15
URBANISMO
24.559.000,00
26.389.684,84
1.927.574,22
12.233.615,27
1.903.929,04
7.128.261,89
13,02
14.156.069,57
10,50
19.261.422,95
38
15.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
8.332.000,00
8.352.000,00
1.429.772,11
5.078.281,12
1.214.437,96
3.176.258,71
5,40
3.273.718,88
4,68
5.175.741,29
39
15.451
  INFRA-ESTRUTURA URBANA
11.198.000,00
13.008.684,84
273.067,21
5.359.621,76
422.706,09
2.956.377,32
5,70
7.649.063,08
4,36
10.052.307,52
40
15.452
  SERVICOS URBANOS
5.029.000,00
5.029.000,00
224.734,90
1.795.712,39
266.784,99
995.625,86
1,91
3.233.287,61
1,47
4.033.374,14
41
16
HABITAÇÃO
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
42
16.482
  HABITACAO URBANA
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
43
18
GESTÃO AMBIENTAL
5.745.000,00
5.745.000,00
15.256,00
3.025.672,70
396.193,36
1.904.251,79
3,22
2.719.327,30
2,81
3.840.748,21
44
18.541
  PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
5.745.000,00
5.745.000,00
15.256,00
3.025.672,70
396.193,36
1.904.251,79
3,22
2.719.327,30
2,81
3.840.748,21
45
20
AGRICULTURA
283.000,00
429.250,00
84.518,93
220.961,46
0,00
221,10
0,24
208.288,54
0,00
429.028,90
46
20.601
  PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
283.000,00
429.250,00
84.518,93
220.961,46
0,00
221,10
0,24
208.288,54
0,00
429.028,90
47
27
DESPORTO E LAZER
1.627.000,00
1.627.000,00
295.590,88
954.259,45
302.824,91
787.799,02
1,02
672.740,55
1,16
839.200,98
48
27.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.005.000,00
987.000,00
206.322,49
601.254,30
192.366,08
534.717,99
0,64
385.745,70
0,79
452.282,01
49
27.811
  DESPORTO DE RENDIMENTO
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
50
27.812
  DESPORTO COMUNITARIO
582.000,00
600.000,00
89.268,39
353.005,15
110.458,83
253.081,03
0,38
246.994,85
0,37
346.918,97
51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
733.000,00
733.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733.000,00
0,00
733.000,00
52
RESERVA DO RPPS
18.359.000,00
18.359.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.359.000,00
0,00
18.359.000,00
53
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)
9.808.000,00
9.763.000,00
1.535.564,02
4.639.633,58
1.560.125,14
4.557.316,94
4,94
5.123.366,42
6,72
5.205.683,06
54
01
LEGISLATIVA
310.000,00
310.000,00
35.738,55
107.054,81
35.738,55
107.054,81
0,11
202.945,19
0,16
202.945,19
55
01.031
  AÇÃO LEGISLATIVA
310.000,00
310.000,00
35.738,55
107.054,81
35.738,55
107.054,81
0,11
202.945,19
0,16
202.945,19
56
03
ESSENCIAL A JUSTIÇA
97.000,00
97.000,00
10.479,78
30.985,80
10.479,78
30.985,80
0,03
66.014,20
0,05
66.014,20
57
03.092
  REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
97.000,00
97.000,00
10.479,78
30.985,80
10.479,78
30.985,80
0,03
66.014,20
0,05
66.014,20
58
04
ADMINISTRAÇÃO
1.081.000,00
1.081.000,00
172.984,24
655.113,06
197.545,36
572.796,42
0,70
425.886,94
0,84
508.203,58
59
04.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
925.000,00
925.000,00
172.984,24
499.113,06
172.984,24
499.113,06
0,53
425.886,94
0,74
425.886,94
60
04.123
  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
156.000,00
156.000,00
0,00
156.000,00
24.561,12
73.683,36
0,17
0,00
0,11
82.316,64
61
09
PREVIDÊNCIA SOCIAL
13.000,00
13.000,00
986,82
2.905,15
986,82
2.905,15
0,00
10.094,85
0,00
10.094,85
62
09.272
  PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
13.000,00
13.000,00
986,82
2.905,15
986,82
2.905,15
0,00
10.094,85
0,00
10.094,85
63
10
SAÚDE
2.529.000,00
2.529.000,00
389.414,51
1.145.725,84
389.414,51
1.145.725,84
1,22
1.383.274,16
1,69
1.383.274,16
64
10.122
  ADMINISTRACAO GERAL
2.475.000,00
2.475.000,00
378.293,87
1.134.605,20
378.293,87
1.134.605,20
1,21
1.340.394,80
1,67
1.340.394,80
65
10.301
  ATENCAO BASICA
44.000,00
44.000,00
10.239,61
10.239,61
10.239,61
10.239,61
0,01
33.760,39
0,02
33.760,39
66
10.302
  ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
4.000,00
4.000,00
881,03
881,03
881,03
881,03
0,00
3.118,97
0,00
3.118,97
67
10.303
  SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
68
10.305
  VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
69
12
EDUCAÇÃO
5.325.000,00
5.280.000,00
848.292,82
2.466.734,72
848.292,82
2.466.734,72
2,63
2.813.265,28
3,63
2.813.265,28
70
12.122
  ADMINISTRACAO GERAL
250.000,00
250.000,00
37.156,03
109.979,96
37.156,03
109.979,96
0,12
140.020,04
0,16
140.020,04
71
12.306
  ALIMENTACAO E NUTRICAO
82.000,00
82.000,00
19.992,92
57.752,33
19.992,92
57.752,33
0,06
24.247,67
0,09
24.247,67
72
12.361
  ENSINO FUNDAMENTAL
2.588.000,00
2.543.000,00
412.718,27
1.212.389,91
412.718,27
1.212.389,91
1,29
1.330.610,09
1,79
1.330.610,09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/06/2015 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
3
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
R$ 1,00
CAMPO
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(b)
SALDO A 
EMPENHAR
(c) = (a-b)
%
(b/total b)
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(d)
%
(d/total d)
73
12.365
  EDUCACAO INFANTIL
2.403.000,00
2.403.000,00
378.425,60
1.086.612,52
378.425,60
1.086.612,52
1,16
1.316.387,48
1,60
1.316.387,48
74
12.366
  EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
75
13
CULTURA
29.000,00
29.000,00
5.964,79
17.057,84
5.964,79
17.057,84
0,02
11.942,16
0,03
11.942,16
76
13.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
29.000,00
29.000,00
5.964,79
17.057,84
5.964,79
17.057,84
0,02
11.942,16
0,03
11.942,16
77
15
URBANISMO
349.000,00
349.000,00
59.433,74
177.213,45
59.433,74
177.213,45
0,19
171.786,55
0,26
171.786,55
78
15.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
349.000,00
349.000,00
59.433,74
177.213,45
59.433,74
177.213,45
0,19
171.786,55
0,26
171.786,55
79
27
DESPORTO E LAZER
75.000,00
75.000,00
12.268,77
36.842,91
12.268,77
36.842,91
0,04
38.157,09
0,05
38.157,09
80
27.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
75.000,00
75.000,00
12.268,77
36.842,91
12.268,77
36.842,91
0,04
38.157,09
0,05
38.157,09
81
TOTAL (III) = (I + II)
175.797.000,00
186.056.766,27
20.844.042,64
93.964.803,37
25.130.312,51
67.864.736,94
100,00
92.091.962,90
100,00
118.192.029,33
Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T
REGISTRO, 30 de Julho de 2015.